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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ELOI JOSE STAMM ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 32 Data de lançamento: 02/01/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
800.00 REFEIÇÃO (ALMOÇO) PARA SERVIDORES DA SMOPT QUANDO EM TRABALHO NA REGIÃO DE FARINHAS, NECESSITANDO PERMANECER NESTES LOCAIS NO HORÁRIO DO MEIO DIA, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 3/2022, CREDENCIAMENTO Nº 3/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 23/2024. 26,84 21.472,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2024 REFEIÇÃO (ALMOÇO) PARA SERVIDORES DA SMOPT QUANDO EM TRABALHO NA REGIÃO DE FARINHAS, NECESSITANDO PERMANECER NESTES LOCAIS NO HORÁRIO DO MEIO DIA, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 3/2022, CREDENCIAMENTO Nº 3/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 23/2024. 21.472,00
08/02/2024 Conforme DANFE Nº 890/051430494; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 187,88
22/02/2024 Pagamento via Retorno Bancário 187,88
05/03/2024 Conforme DANFE Nº 890/051868644; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.180,96
14/03/2024 Pagamento via Retorno Bancário 1.180,96
04/04/2024 Conforme DANFE Nº 890/052415260; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.368,84
11/04/2024 Pagamento via Retorno Bancário 1.368,84
04/06/2024 Conforme DANFE Nº 890/55002582; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.073,60
13/06/2024 Pagamento via Retorno Bancário 1.073,60
19/06/2024 Conforme DANFE Nº 890/55157718; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.529,88
26/06/2024 Pagamento via Retorno Bancário 1.529,88
03/07/2024 Conforme DANFE Nº 890/055597344; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.127,28
11/07/2024 Pagamento via Retorno Bancário 1.127,28
05/08/2024 Conforme DANFE Nº 890/56105400; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 5.126,44
08/08/2024 Pagamento via Retorno Bancário 5.126,44
09/09/2024 Conforme DANFE Nº 890/56635319; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 724,68
19/09/2024 Pagamento via Retorno Bancário 724,68
08/10/2024 Conforme DANFE Nº 890/57037108; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 2.576,64
10/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 32/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.576,64
07/11/2024 Conforme DANFE Nº 890/57556919; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 644,16
13/11/2024 Pagamento via Retorno Bancário 644,16
04/12/2024 Conforme DANFE Nº 890/58014486; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 509,96
11/12/2024 Pagamento via Retorno Bancário 509,96
17/12/2024 Conforme DANFE Nº 890/58229241; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 80,52
18/12/2024 Pagamento via Retorno Bancário 80,52
18/12/2024 CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº90/2024-SMOPT, ANEXO -5.341,16
TOTAL 16.130,84 16.130,84 16.130,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.