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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BUENO & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3234 Data de lançamento: 08/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Lazer
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 15 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 SERVIÇO LIMPEZA E ASSEIO PARA EVENTO NO DIA 12/04/2024 NO PERÍODO NOTURNO, TOTAL DE 8 HORAS E NO PÓS EVENTO 280,00 840,00
3.00 SERVIÇO LIMPEZA E ASSEIO PARA EVENTO NO DIA 13/04/2024, NO PERÓDO NOTURNO, TOTAL 4 HORAS E NO PÓS EVENTO. 250,00 750,00
3.00 SERVIÇO LIMPEZA E ASSEIO PARA EVENTO NO DIA 14/04/2024, NO PERÍODO DIURNO, TOTAL DE 10 HORAS E NO PÓS EVENTO, REFERENTES À COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO Nº 82/2024, DISPENSA Nº 15/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1240/2024. 350,00 1.050,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2024 SERVIÇO LIMPEZA E ASSEIO PARA EVENTO NO DIA 12/04/2024 NO PERÍODO NOTURNO, TOTAL DE 8 HORAS E NO PÓS EVENTO SERVIÇO LIMPEZA E ASSEIO PARA EVENTO NO DIA 13/04/2024, NO PERÓDO NOTURNO, TOTAL 4 HORAS E NO PÓS EVENTO. SERVIÇO LIMPEZA E ASSEIO PARA EVENTO NO DIA 14/04/2024, NO PERÍODO DIURNO, TOTAL DE 10 HORAS E NO PÓS EVENTO, REFERENTES À COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO Nº 82/2024, DISPENSA Nº 15/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1240/2024. 2.640,00
16/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/3707; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 2.640,00
02/05/2024 Pagamento via Retorno Bancário 2.640,00
TOTAL 2.640,00 2.640,00 2.640,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.