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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PREMIUM INDUSTRIA E COMPERCIO DE MÓVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3237 Data de lançamento: 08/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 14 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
34.00 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MATERIAL PARA MONTAGENS DAS CHAPAS DE MDF NO FUNDO DAS PRATELEIRAS (JÁ ADQUIDIDAS) QUE MEDEM 2,00 X 0,90, CFE. CONTRATO Nº 78/2024, DISPENSA Nº 14/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1243/2024. 40,00 1.360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2024 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MATERIAL PARA MONTAGENS DAS CHAPAS DE MDF NO FUNDO DAS PRATELEIRAS (JÁ ADQUIDIDAS) QUE MEDEM 2,00 X 0,90, CFE. CONTRATO Nº 78/2024, DISPENSA Nº 14/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1243/2024. 1.360,00
11/04/2024 Conforme DANFE Nº 1/134; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.360,00
24/04/2024 Pagamento via Retorno Bancário 1.360,00
TOTAL 1.360,00 1.360,00 1.360,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.