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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ZICO ALVES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3250 Data de lançamento: 08/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
14.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 23,00 322,00
14.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS REPAROS EM BANHEIROS, PORTAS E OUTROS SERVIÇOS AFINS A SEREM REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 13/2023, CREDENCIAMENTO Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1256/2024. 19,15 268,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS REPAROS EM BANHEIROS, PORTAS E OUTROS SERVIÇOS AFINS A SEREM REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 13/2023, CREDENCIAMENTO Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1256/2024. 590,10
TOTAL 590,10 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 590,10
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.