Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ANDERLEI CEZAR VANZELLA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3300 |
Data de lançamento: |
09/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Saneamento Básico |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Recursos Hídricos |
Projeto / Atividade: |
IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A 03/04/2024, ONDE PARTICIPOU DE CURSO JUNTO A 2ªCRS |
0,00 |
57,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2024 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A 03/04/2024, ONDE PARTICIPOU DE CURSO JUNTO A 2ªCRS |
57,00 |
|
|
09/04/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
57,00 |
|
24/04/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
57,00 |
TOTAL |
57,00 |
57,00 |
57,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.