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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA A1

Dados do Empenho
Número do empenho: 3362 Data de lançamento: 12/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 LUVA SOLDAVEL PVC 50mm 5,00 50,00
10.00 LUVA SOLDAVEL PVC 25mmL ATENDENDO A NBR, PARA CONSERTOS DE REDES DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DA NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS EM REGISTRO DE PREÇO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1308/2024. 0,99 9,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2024 LUVA SOLDAVEL PVC 50mm LUVA SOLDAVEL PVC 25mmL ATENDENDO A NBR, PARA CONSERTOS DE REDES DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DA NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS EM REGISTRO DE PREÇO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1308/2024. 59,90
15/04/2024 Conforme DANFE Nº 1/276473; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 59,90
02/05/2024 Pagamento via Retorno Bancário 59,90
TOTAL 59,90 59,90 59,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.