Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VOLNEI DEPCKE |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3369 |
Data de lançamento: |
12/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SANTA M ARI8A-RS, NO DIA 12/04/2024, PARA CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA. |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/04/2024 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SANTA M ARI8A-RS, NO DIA 12/04/2024, PARA CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA. |
200,00 |
|
|
12/04/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
200,00 |
|
18/04/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
200,00 |
TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.