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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CALCADOS MADAR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3370 Data de lançamento: 12/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Normatização e Fiscalização
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMA PRODESES
Conta de Despesa: 3360.45.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, CONCEDIDO COM BASE NO 1º TERMO DE ALTERAÇÃO À CARTA DE INTENÇÃO Nº 01/2022 E NO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONSESSÃO DE INCENTIVO Nº 75/2022, REFERENTE AO MÊS 03/2024, CFE. ATESTADO DE CONFERÊNCIA ANEXO E ORDEM DE COMPRA Nº 1311/2024. 5.857,50 5.857,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2024 PAGAMENTO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, CONCEDIDO COM BASE NO 1º TERMO DE ALTERAÇÃO À CARTA DE INTENÇÃO Nº 01/2022 E NO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONSESSÃO DE INCENTIVO Nº 75/2022, REFERENTE AO MÊS 03/2024, CFE. ATESTADO DE CONFERÊNCIA ANEXO E ORDEM DE COMPRA Nº 1311/2024. 5.857,50
12/04/2024 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 5.857,50
24/04/2024 Pagamento via Retorno Bancário 5.857,50
TOTAL 5.857,50 5.857,50 5.857,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.