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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MJ COMERCIO DE BAZAR EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3397 Data de lançamento: 15/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 CANO TUBO SOLDÁVEL PVC 75mm ATENDENDO A NBR BARRA, PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2024, PE Nº 6/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1323/2024. 101,36 405,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2024 CANO TUBO SOLDÁVEL PVC 75mm ATENDENDO A NBR BARRA, PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2024, PE Nº 6/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1323/2024. 405,44
26/04/2024 Conforme DANFE Nº 1/3367; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 405,44
09/05/2024 Pagamento via Retorno Bancário 405,44
TOTAL 405,44 405,44 405,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.