Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FESP - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3453 |
Data de lançamento: |
16/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
Recursos não Computáveis |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO DE TAXA DE ANÁLISE E EMISSÃO DE APPCI DA QUADRA POLIESPORTIVA DE SERTÃOZINHO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1374/2024. |
391,65 |
391,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/04/2024 |
PAGAMENTO DE TAXA DE ANÁLISE E EMISSÃO DE APPCI DA QUADRA POLIESPORTIVA DE SERTÃOZINHO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1374/2024. |
391,65 |
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16/04/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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391,65 |
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18/04/2024 |
Pagamento de Empenho 3453/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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391,65 |
TOTAL |
391,65 |
391,65 |
391,65 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.