Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3519 |
Data de lançamento: |
18/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE, MÊS 04/2024, FONE (55) 3796-1574 |
0,00 |
13,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/04/2024 |
PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE, MÊS 04/2024, FONE (55) 3796-1574 |
13,94 |
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18/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/027811755; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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13,94 |
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02/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3519/2024 - REF. ABRIL/2024
OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 71084
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13,28 |
02/05/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 3519/2024 |
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0,66 |
TOTAL |
13,94 |
13,94 |
13,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
18/04/2024 |
0,66 |
934/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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0,66 |
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