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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3520 Data de lançamento: 18/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SERVIÇO DE MECÂNICA PARA CAMINHÕES MARCA IVECO - SERVIÇO INSTALAÇÃO DE VIDRO, PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO IVECO TECTOR 9-190, FROTA Nº 200, PLACA JAH4C37, CFE. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA Nº 002/2024 (ANEXO), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1400/2024. 121,00 242,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2024 SERVIÇO DE MECÂNICA PARA CAMINHÕES MARCA IVECO - SERVIÇO INSTALAÇÃO DE VIDRO, PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO IVECO TECTOR 9-190, FROTA Nº 200, PLACA JAH4C37, CFE. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA Nº 002/2024 (ANEXO), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1400/2024. 242,00
25/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/1726; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 242,00
09/05/2024 Pagamento via Retorno Bancário 242,00
TOTAL 242,00 242,00 242,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.