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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GUNTER IANSSEN

Dados do Empenho
Número do empenho: 3523 Data de lançamento: 19/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NO PERÍODO DE 23 A 26/04/2024, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.598/2022, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS NA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 24/2024. 0,00 1.330,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/04/2024 PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NO PERÍODO DE 23 A 26/04/2024, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.598/2022, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS NA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 24/2024. 1.330,56
19/04/2024 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.330,56
23/04/2024 Pagamento de Empenho 3523/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.330,56
TOTAL 1.330,56 1.330,56 1.330,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.