Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
353 |
Data de lançamento: |
23/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA OS TÉCNICOS QUE ATUAM NO SETOR DE RAIO-X, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 218/2024. |
339,00 |
339,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/01/2024 |
SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA OS TÉCNICOS QUE ATUAM NO SETOR DE RAIO-X, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 218/2024. |
339,00 |
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25/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/216675; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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339,00 |
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08/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 353/2024 - REF. JANEIRO/2024
PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS LTDA - 45047
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334,93 |
08/02/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 353/2024 |
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4,07 |
TOTAL |
339,00 |
339,00 |
339,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
26/01/2024 |
4,07 |
61/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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4,07 |
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