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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3624 Data de lançamento: 23/04/2024
Tipo de empenho: Folha
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS ABRIL DE 2024. 0,00 21.790,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2024 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS ABRIL DE 2024. 21.790,30
23/04/2024 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 21.790,30
23/04/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: HONORÁRIOS SUCUMBENCIA LEI 2686/23 1.106,58
23/04/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: HONORÁRIOS SUCUMBENCIA LEI 2686/23 1.106,58
23/04/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: HONORÁRIOS SUCUMBENCIA LEI 2686/23 1.593,61
23/04/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: HONORÁRIOS SUCUMBENCIA LEI 2686/23 4.291,47
23/04/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: HONORÁRIOS SUCUMBENCIA LEI 2686/23 5.412,30
25/04/2024 Pagamento de Empenho 3624/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 8.279,76
TOTAL 21.790,30 21.790,30 21.790,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
FPSM 23/04/2024 1.106,58 Lançada
FPSM 23/04/2024 1.106,58 Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS 23/04/2024 1.593,61 Lançada
CONVENIO BANRISUL FINANCIAMENTO 23/04/2024 4.291,47 Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS 23/04/2024 5.412,30 Lançada
TOTAL   13.510,54