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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 37 Data de lançamento: 02/01/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 42 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CAPA DE CHUVA DE TREVIRA FORRADA AMARELA COM CAPUZ E MANGA LONGA TAMANHO G 40,00 80,00
2.00 CAPA DE CHUVA DE TREVIRA FORRADA AMARELA COM CAPUZ E MANGA LONGA TAMANHO GG, EPI'S PARA USO NA DIVISÃO DE SANEAMENTO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 139/2023, PE Nº 42/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 30/2024. 43,00 86,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2024 CAPA DE CHUVA DE TREVIRA FORRADA AMARELA COM CAPUZ E MANGA LONGA TAMANHO G CAPA DE CHUVA DE TREVIRA FORRADA AMARELA COM CAPUZ E MANGA LONGA TAMANHO GG, EPI'S PARA USO NA DIVISÃO DE SANEAMENTO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 139/2023, PE Nº 42/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 30/2024. 166,00
21/02/2024 Conforme DANFE Nº 1/539; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 166,00
07/03/2024 Pagamento via Retorno Bancário 166,00
TOTAL 166,00 166,00 166,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.