Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: SENIO ERTHAL |
Número do empenho: | 4022 | Data de lançamento: | 24/04/2024 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 32 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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250.00 | SANDUÍCHE COM PRESUNTO E QUEIJO, COM PÃO DE FORMA, TOMATE, ALFACE E MAIONESE, PARA OS PARTICIPANTES DA 3ª MARATONA DA FÉ, COM SAÍDA DIA 27/04/2024, ÀS 14H, DA PARÓQUIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 93/2023, PE Nº 32/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1453/2024. | 6,27 | 1.567,50 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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24/04/2024 | SANDUÍCHE COM PRESUNTO E QUEIJO, COM PÃO DE FORMA, TOMATE, ALFACE E MAIONESE, PARA OS PARTICIPANTES DA 3ª MARATONA DA FÉ, COM SAÍDA DIA 27/04/2024, ÀS 14H, DA PARÓQUIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 93/2023, PE Nº 32/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1453/2024. | 1.567,50 | ||
07/05/2024 | Conforme DANFE Nº 890/052946331; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.567,50 | ||
23/05/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.567,50 | ||
TOTAL | 1.567,50 | 1.567,50 | 1.567,50 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |