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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SENIO ERTHAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4022 Data de lançamento: 24/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 32 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
250.00 SANDUÍCHE COM PRESUNTO E QUEIJO, COM PÃO DE FORMA, TOMATE, ALFACE E MAIONESE, PARA OS PARTICIPANTES DA 3ª MARATONA DA FÉ, COM SAÍDA DIA 27/04/2024, ÀS 14H, DA PARÓQUIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 93/2023, PE Nº 32/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1453/2024. 6,27 1.567,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2024 SANDUÍCHE COM PRESUNTO E QUEIJO, COM PÃO DE FORMA, TOMATE, ALFACE E MAIONESE, PARA OS PARTICIPANTES DA 3ª MARATONA DA FÉ, COM SAÍDA DIA 27/04/2024, ÀS 14H, DA PARÓQUIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 93/2023, PE Nº 32/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1453/2024. 1.567,50
07/05/2024 Conforme DANFE Nº 890/052946331; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.567,50
23/05/2024 Pagamento via Retorno Bancário 1.567,50
TOTAL 1.567,50 1.567,50 1.567,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.