Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE GASES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4034 |
Data de lançamento: |
25/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
OXIGÊNIO 3 m³ PARA USO NA AMBULÂNCIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1455/2024. |
171,80 |
515,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/04/2024 |
OXIGÊNIO 3 m³ PARA USO NA AMBULÂNCIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1455/2024. |
515,40 |
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30/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/6019; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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171,80 |
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07/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/6036; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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515,40 |
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07/05/2024 |
EMPRESA CANCELOU NOATA |
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-171,80 |
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09/05/2024 |
Pagamento de Empenho 4034/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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515,40 |
TOTAL |
515,40 |
515,40 |
515,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.