Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: NELSON WARDILENE AIRES DO AMARAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4045 |
Data de lançamento: |
25/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ERECHIM-RS, NO DIA 22/04/2024, A SERVIÇO DA PSE, SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/04/2024 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ERECHIM-RS, NO DIA 22/04/2024, A SERVIÇO DA PSE, SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
45,00 |
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25/04/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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45,00 |
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02/05/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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45,00 |
TOTAL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.