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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ELI GT LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4071 Data de lançamento: 26/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: PROGRAMA PNATE FUND FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
402.00 ROTEIRO 09 (ROTEIRO EM ANEXO) 5,80 2.331,60
567.00 ROTEIRO 12 (ROTEIRO EM ANEXO), REF. TRANSPORTE ESCOLAR MÊS ABRIL/2024, CFE. CONTRATO Nº 32/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 1480/2024. 7,74 4.388,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2024 ROTEIRO 09 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 12 (ROTEIRO EM ANEXO), REF. TRANSPORTE ESCOLAR MÊS ABRIL/2024, CFE. CONTRATO Nº 32/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 1480/2024. 6.720,18
30/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/240; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 6.720,18
09/05/2024 Pagamento de Empenho 4071/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.720,18
TOTAL 6.720,18 6.720,18 6.720,18
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.