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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ISMAEL ADEILTON BACH

Dados do Empenho
Número do empenho: 4083 Data de lançamento: 26/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: PROGRAMA PNATE FUND FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1108.00 ROTEIRO 11 (ROTEIRO EM ANEXO) 5,80 6.426,40
1004.00 ROTEIRO 13 (ROTEIRO EM ANEXO) 5,80 5.823,20
752.00 ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), REF. TRANSPORTE ESCOLAR MÊS ABRIL/2024, CFE. CONTRATO Nº 34/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 1492/2024. 5,80 4.361,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2024 ROTEIRO 11 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 13 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), REF. TRANSPORTE ESCOLAR MÊS ABRIL/2024, CFE. CONTRATO Nº 34/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 1492/2024. 16.611,20
30/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/180; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 16.611,20
09/05/2024 Pagamento de Empenho 4083/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 16.611,20
TOTAL 16.611,20 16.611,20 16.611,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.