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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MAESTRI TERRAPLANAGEM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4159 Data de lançamento: 30/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 51 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
62.50 SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, COM TRANSPORTE PRÓPRIO E COM PESO OPERACIONAL DE 21.000KG, COM CAPACIDADE DE CONCHA COROADA DE 1,2M³, EQUIPADA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO COM DISPONIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO, REFERENTE AO AUMENTO DE QUANTITATIVO DO CONTRATO Nº 53/2024 - 1º TERMO ADITIVO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2023, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1546/2024. 390,00 24.375,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2024 SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, COM TRANSPORTE PRÓPRIO E COM PESO OPERACIONAL DE 21.000KG, COM CAPACIDADE DE CONCHA COROADA DE 1,2M³, EQUIPADA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO COM DISPONIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO, REFERENTE AO AUMENTO DE QUANTITATIVO DO CONTRATO Nº 53/2024 - 1º TERMO ADITIVO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2023, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1546/2024. 24.375,00
06/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº U/387; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 24.375,00
06/06/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4159/2024, 774898 - MAESTRI TERRAPLANAGEM LTDA 975,00
20/06/2024 Pagamento via Retorno Bancário 23.400,00
TOTAL 24.375,00 24.375,00 24.375,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 06/06/2024 975,00 Lançada
TOTAL   975,00