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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FM SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4162 Data de lançamento: 30/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 76 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
127100.00 SERVIÇO DE CÓPIAS DE CÓPIA MONOCROMÁTICA 0,09 11.439,00
6535.00 SERVIÇO DE CÓPIAS DE CÓPIAS COLORIDAS, PARA O PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, A CONTAR DA ÚLTIMA LEITURA, CFE. CONTRATO Nº 4/2022, PE Nº 76/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº 1549/2024. 0,34 2.221,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2024 SERVIÇO DE CÓPIAS DE CÓPIA MONOCROMÁTICA SERVIÇO DE CÓPIAS DE CÓPIAS COLORIDAS, PARA O PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, A CONTAR DA ÚLTIMA LEITURA, CFE. CONTRATO Nº 4/2022, PE Nº 76/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº 1549/2024. 13.660,90
TOTAL 13.660,90 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 13.660,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.