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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MAURO TELES DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4219 Data de lançamento: 02/05/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE LOGÍSTICA (FRETE) DE CHAPECÓ-SC A ALPESTRE-RS, PARA TRANSPORTE DE PEÇA QUE FOI DANIFICADA NA ETA ALTO ALEGRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1585/2024. 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2024 SERVIÇO DE LOGÍSTICA (FRETE) DE CHAPECÓ-SC A ALPESTRE-RS, PARA TRANSPORTE DE PEÇA QUE FOI DANIFICADA NA ETA ALTO ALEGRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1585/2024. 30,00
07/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/183; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. 30,00
23/05/2024 Pagamento via Retorno Bancário 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.