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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ROBSON JOSE ANDREOLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4250 Data de lançamento: 03/05/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 22 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NA EMEI PINGO DE GENTE COM ÁREA TOTAL DE 814,50 M² 390,00 390,00
1.00 SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 20.000 LITROS, DA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2024, DISPENSA Nº 22/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1607/2024. 550,00 550,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2024 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NA EMEI PINGO DE GENTE COM ÁREA TOTAL DE 814,50 M² SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 20.000 LITROS, DA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2024, DISPENSA Nº 22/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1607/2024. 940,00
18/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/449; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 940,00
04/07/2024 Pagamento via Retorno Bancário 940,00
TOTAL 940,00 940,00 940,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.