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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 4257 Data de lançamento: 06/05/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
18000.00 QUETIAPINA HEMIFUMARATO 25 MG 0,11 1.902,60
7980.00 RIVAROXABANA 20MG 0,43 3.430,60
1200.00 DIMETICONA 40 MG 0,09 104,88
7000.00 SULFATO FERROSO 40 MG 0,03 228,20
1200.00 TIAMAZOL 10 MG 0,41 495,84
500.00 TIORIDAZINA CLORIDRATO 50 MG 2,00 1.000,00
840.00 TOPIRAMATO 100 MG 0,30 251,50
6480.00 TRAZODONA CLORIDRATO 50 MG 0,27 1.723,68
50.00 VALPROATO DE SODIO 250 MG/5 ML - XAROPE 4,50 225,00
8010.00 VENLAFAXINA CLORIDRATO 150 MG 0,98 7.849,80
11010.00 VENLAFAXINA CLORIDRATO 75 MG. MEDICAMENTOS BÁSICOS, LICITADOS PELO CONISA, MANTIDOS NA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1613/2024. 0,58 6.325,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2024 QUETIAPINA HEMIFUMARATO 25 MG RIVAROXABANA 20MG DIMETICONA 40 MG SULFATO FERROSO 40 MG TIAMAZOL 10 MG TIORIDAZINA CLORIDRATO 50 MG TOPIRAMATO 100 MG TRAZODONA CLORIDRATO 50 MG VALPROATO DE SODIO 250 MG/5 ML - XAROPE VENLAFAXINA CLORIDRATO 150 MG VENLAFAXINA CLORIDRATO 75 MG. MEDICAMENTOS BÁSICOS, LICITADOS PELO CONISA, MANTIDOS NA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1613/2024. 23.537,35
20/05/2024 Conforme DANFE Nº 1/35861; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 23.537,35
TOTAL 23.537,35 23.537,35 0,00
SALDO A PAGAR 23.537,35
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.