Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4257 |
Data de lançamento: |
06/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
18000.00 |
QUETIAPINA HEMIFUMARATO 25 MG |
0,11 |
1.902,60 |
7980.00 |
RIVAROXABANA 20MG |
0,43 |
3.430,60 |
1200.00 |
DIMETICONA 40 MG |
0,09 |
104,88 |
7000.00 |
SULFATO FERROSO 40 MG |
0,03 |
228,20 |
1200.00 |
TIAMAZOL 10 MG |
0,41 |
495,84 |
500.00 |
TIORIDAZINA CLORIDRATO 50 MG |
2,00 |
1.000,00 |
840.00 |
TOPIRAMATO 100 MG |
0,30 |
251,50 |
6480.00 |
TRAZODONA CLORIDRATO 50 MG |
0,27 |
1.723,68 |
50.00 |
VALPROATO DE SODIO 250 MG/5 ML - XAROPE |
4,50 |
225,00 |
8010.00 |
VENLAFAXINA CLORIDRATO 150 MG |
0,98 |
7.849,80 |
11010.00 |
VENLAFAXINA CLORIDRATO 75 MG. MEDICAMENTOS BÁSICOS, LICITADOS PELO CONISA, MANTIDOS NA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1613/2024. |
0,58 |
6.325,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/05/2024 |
QUETIAPINA HEMIFUMARATO 25 MG RIVAROXABANA 20MG DIMETICONA 40 MG SULFATO FERROSO 40 MG TIAMAZOL 10 MG TIORIDAZINA CLORIDRATO 50 MG TOPIRAMATO 100 MG TRAZODONA CLORIDRATO 50 MG VALPROATO DE SODIO 250 MG/5 ML - XAROPE VENLAFAXINA CLORIDRATO 150 MG VENLAFAXINA CLORIDRATO 75 MG. MEDICAMENTOS BÁSICOS, LICITADOS PELO CONISA, MANTIDOS NA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1613/2024. |
23.537,35 |
|
|
20/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/35861; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
23.537,35 |
|
06/06/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
23.537,35 |
TOTAL |
23.537,35 |
23.537,35 |
23.537,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.