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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TRANS MAESTRI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4394 Data de lançamento: 08/05/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024
Consórcio Licitação: 42.786.868/0001-09

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
500.00 REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE HORAS VEÍCULOS/MÁQUINAS DE FORMA FRACIONADA E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DEFINIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO IV DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2024, PARA OS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS E AOS QUE VIEREM A ADERIR AO COMUNORS, CFE. CONTRATO Nº 99/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1722/2024. 364,97 182.485,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2024 REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE HORAS VEÍCULOS/MÁQUINAS DE FORMA FRACIONADA E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DEFINIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO IV DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2024, PARA OS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS E AOS QUE VIEREM A ADERIR AO COMUNORS, CFE. CONTRATO Nº 99/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1722/2024. 182.485,00
TOTAL 182.485,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 182.485,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.