Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4403 |
Data de lançamento: |
08/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. PIM |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 05/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC. MUN. DA SAÚDE E SANEAMENTO/ESF 4. |
1.675,93 |
1.675,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/05/2024 |
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 05/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC. MUN. DA SAÚDE E SANEAMENTO/ESF 4. |
1.675,93 |
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08/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/076190275; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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1.675,93 |
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20/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4403/2024 - REF. MAIO/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 74814
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1.656,28 |
20/06/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 4403/2024 |
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19,65 |
TOTAL |
1.675,93 |
1.675,93 |
1.675,93 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
09/05/2024 |
19,65 |
1158/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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19,65 |
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