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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4432 Data de lançamento: 09/05/2024
Tipo de empenho: Auxílio
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 49 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 KIT DE USO DOMÉSTICO E COTIDIANO DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO III 25,00 75,00
3.00 CESTA BÁSICA I DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO III, REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA AS FAMÍLIAS DE ANGELICA PINTO MARTINS, ARLINDO DOS SANTOS BELICA E ADRIANA MENDES M. BIELINKI, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.036/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2024, PE Nº 49/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1740/2024. 656,79 1.970,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2024 KIT DE USO DOMÉSTICO E COTIDIANO DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO III CESTA BÁSICA I DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO III, REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA AS FAMÍLIAS DE ANGELICA PINTO MARTINS, ARLINDO DOS SANTOS BELICA E ADRIANA MENDES M. BIELINKI, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.036/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2024, PE Nº 49/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1740/2024. 2.045,37
15/05/2024 Conforme DANFE Nº 1/6265; 1/6266; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 681,79
20/05/2024 Conforme DANFE Nº 1/6278; 1/6279; 1/6283; 1/6284; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.363,58
23/05/2024 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4432/2024 NILSE JULKOSKI ME - 33502 1.363,58
23/05/2024 ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO -1.363,58
28/05/2024 Pagamento via Retorno Bancário 1.363,58
06/06/2024 Pagamento via Retorno Bancário 681,79
TOTAL 2.045,37 2.045,37 2.045,37
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.