Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
Número do empenho: | 4579 | Data de lançamento: | 15/05/2024 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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0.00 | PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006¬) - PINO DE CENTRO PARA FECHE DE MOLA - MARCA : GENUINA - 1 UND | 132.507,36 | 28,91 |
0.01 | PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006¬) - MOLA MESTRE - MARCA: GENUINA - 1UND, PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃOS BASC. FORD/CARGO, FROTA Nº 127, PLACA IWI-8211, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2024, PP Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1844/2024. | 132.507,36 | 1.450,40 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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15/05/2024 | PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006¬) - PINO DE CENTRO PARA FECHE DE MOLA - MARCA : GENUINA - 1 UND PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006¬) - MOLA MESTRE - MARCA: GENUINA - 1UND, PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃOS BASC. FORD/CARGO, FROTA Nº 127, PLACA IWI-8211, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2024, PP Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1844/2024. | 1.479,31 | ||
20/05/2024 | Conforme DANFE Nº 1/1753; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.479,31 | ||
06/06/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.479,31 | ||
TOTAL | 1.479,31 | 1.479,31 | 1.479,31 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |