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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4641 Data de lançamento: 20/05/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 SERVIÇO DE MECÂNICA PARA VEÍCULOS LEVES/PICK-UP/UTILITÁRIOS MARCA RENAULT - SERVIÇO DE MECÂNICA PARA CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1561/2024 80,54 322,16
1.00 SERVIÇO DE GEOMETRIA PARA VEÍCULOS LEVES/PICK-UP/ UTILITÁRIOS MARCA RENAULT, PARA CONSERTO DO VEÍCULO DUSTER OROCH EXPRESSION 1.6 16V, PLACA IZK3B85, LOTADO NA SMS, DEVIDO À PRESENÇA DE RUÍDOS E FOLGA NA SUSPENSÃO DIANTEIRA, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2023, PP Nº 7/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1562/2024. REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 4174/2024, CFE. SOLICITADO PELA SEC. DA SAÚDE NO MEMORANDO ANEXO. 88,43 88,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2024 SERVIÇO DE MECÂNICA PARA VEÍCULOS LEVES/PICK-UP/UTILITÁRIOS MARCA RENAULT - SERVIÇO DE MECÂNICA PARA CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1561/2024 SERVIÇO DE GEOMETRIA PARA VEÍCULOS LEVES/PICK-UP/ UTILITÁRIOS MARCA RENAULT, PARA CONSERTO DO VEÍCULO DUSTER OROCH EXPRESSION 1.6 16V, PLACA IZK3B85, LOTADO NA SMS, DEVIDO À PRESENÇA DE RUÍDOS E FOLGA NA SUSPENSÃO DIANTEIRA, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2023, PP Nº 7/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1562/2024. REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 4174/2024, CFE. SOLICITADO PELA SEC. DA SAÚDE NO MEMORANDO ANEXO. 410,59
20/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/89; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 410,59
23/05/2024 Pagamento de Empenho 4641/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 410,59
TOTAL 410,59 410,59 410,59
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.