Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
400.00 |
CLONAZEPAM 2,5MG/ML GOTAS |
2,30 |
919,92 |
2490.00 |
CLONIDINA CLORIDRATO 0,100 MG |
0,24 |
607,56 |
11220.00 |
DIOSMINA+ HESPIRIDINA 450/50 MG |
0,42 |
4.688,84 |
9960.00 |
DOMPERIDONA 10 MG |
0,09 |
855,56 |
600.00 |
ISOSSORBIDA 10 MG |
0,29 |
173,34 |
2820.00 |
LAMOTRIGINA 100 MG |
0,18 |
516,06 |
500.00 |
LEVOMEPROMAZINA MALEATO 100 MG |
0,58 |
289,95 |
810.00 |
LEVOTIROXINA SODICA 125 MCG |
0,28 |
226,72 |
6000.00 |
LEVOTIROXINA SODICA 75 MCG |
0,24 |
1.439,40 |
1020.00 |
LEVOTIROXINA SODICA 88 MCG |
0,29 |
295,70 |
800.00 |
MESALAZINA 800 MG |
2,10 |
1.679,92 |
1992.00 |
METOTREXATO DE SODIO 2,5 MG |
0,75 |
1.499,78 |
100.00 |
NISTATINA 100.000 UI/ML SUSP |
4,00 |
400,00 |
910.00 |
ONDANSETRONA CLORIDRATO 8MG |
0,55 |
500,41 |
400.00 |
PARACETAMOL 200 MG/ML GTS |
1,22 |
488,72 |
9990.00 |
PARAC+CARISP+DICLOF Na+CAFEINA 30/125/50/300MG |
0,20 |
1.997,00 |
120.00 |
RAMIPRIL + ANLODIPINO 10/10MG |
1,89 |
226,80 |
180.00 |
RAMIPRIL + ANLODIPINO 10/5 MG |
1,89 |
340,20 |
1440.00 |
RAMIPRIL 5 MG |
1,57 |
2.260,66 |
180.00 |
RAMIPRIL + ANLODIPINO 5/5 MG |
1,90 |
341,80 |
1380.00 |
RAMIPRIL 5MG + HIDRO 12,5 MG. MEDICAMENTOS BÁSICOS, LICITADOS PELO CONISA, MANTIDOS NA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1923/2024. |
1,89 |
2.606,82 |
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/05/2024 |
CLONAZEPAM 2,5MG/ML GOTAS CLONIDINA CLORIDRATO 0,100 MG DIOSMINA+ HESPIRIDINA 450/50 MG DOMPERIDONA 10 MG ISOSSORBIDA 10 MG LAMOTRIGINA 100 MG LEVOMEPROMAZINA MALEATO 100 MG LEVOTIROXINA SODICA 125 MCG LEVOTIROXINA SODICA 75 MCG LEVOTIROXINA SODICA 88 MCG MESALAZINA 800 MG METOTREXATO DE SODIO 2,5 MG NISTATINA 100.000 UI/ML SUSP ONDANSETRONA CLORIDRATO 8MG PARACETAMOL 200 MG/ML GTS PARAC+CARISP+DICLOF Na+CAFEINA 30/125/50/300MG RAMIPRIL + ANLODIPINO 10/10MG RAMIPRIL + ANLODIPINO 10/5 MG RAMIPRIL 5 MG RAMIPRIL + ANLODIPINO 5/5 MG RAMIPRIL 5MG + HIDRO 12,5 MG. MEDICAMENTOS BÁSICOS, LICITADOS PELO CONISA, MANTIDOS NA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1923/2024. |
22.355,16 |
|
|
13/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/36389; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
22.355,16 |
|
26/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5106/2024 - REF. JUNHO/2024
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369
|
|
|
21.480,90 |
26/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5106/2024 - REF. JUNHO/2024
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369
|
|
|
874,26 |
TOTAL |
22.355,16 |
22.355,16 |
22.355,16 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.