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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: OCIMAR CAGOL & GILMAR CAGOL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5231 Data de lançamento: 29/05/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
157.00 ROTEIRO 06 (ROTEIRO EM ANEXO) 5,80 910,60
124.00 ROTEIRO 07 (ROTEIRO EM ANEXO), REF. TRANSPORTE ESCOLAR MÊS MAIO/2024, CFE. CONTRATO Nº 36/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 2002/2024. 5,80 719,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2024 ROTEIRO 06 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 07 (ROTEIRO EM ANEXO), REF. TRANSPORTE ESCOLAR MÊS MAIO/2024, CFE. CONTRATO Nº 36/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 2002/2024. 1.629,80
31/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/270; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.629,80
13/06/2024 Pagamento via Retorno Bancário 1.629,80
TOTAL 1.629,80 1.629,80 1.629,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.