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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 5280 Data de lançamento: 03/06/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manter as Desp.Com Recursos da Portaria nº 1.294/2021/MS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20610.00 ATORVASTATINA CALCICA 20MG 0,30 6.183,00
810.00 METILFENIDATO CLORIDRATO 10 MG 0,30 241,30
800.00 ALBENDAZOL 400 MG 0,35 280,00
2010.00 AMILORIDA 5MG + CLORTALIDONA 25 MG 0,27 549,94
6000.00 AMIODARONA 200 mg 0,36 2.154,00
200.00 AZITROMICINA 200MG/5ML 6,50 1.300,00
8190.00 CARVEDILOL 12/5 MG 0,13 1.023,75
1500.00 CARVEDILOL 6,25 MG 0,13 187,50
2000.00 CIMETIDINA 200 MG 0,38 758,00
400.00 IVERMECTINA 6 MG 0,38 151,96
4000.00 LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG 0,16 626,40
600.00 CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG 0,28 164,94
100.00 MICONAZOL NITRATO 20 MG/G CRE. MEDICAMENTOS BÁSICOS, LICITADOS PELO CONISA, MANTIDOS NA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2023/2024. 7,20 720,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2024 ATORVASTATINA CALCICA 20MG METILFENIDATO CLORIDRATO 10 MG ALBENDAZOL 400 MG AMILORIDA 5MG + CLORTALIDONA 25 MG AMIODARONA 200 mg AZITROMICINA 200MG/5ML CARVEDILOL 12/5 MG CARVEDILOL 6,25 MG CIMETIDINA 200 MG IVERMECTINA 6 MG LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG MICONAZOL NITRATO 20 MG/G CRE. MEDICAMENTOS BÁSICOS, LICITADOS PELO CONISA, MANTIDOS NA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2023/2024. 14.340,79
13/06/2024 Conforme DANFE Nº 1/36390; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 164,94
13/06/2024 Conforme DANFE Nº 1/36391; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 14.175,85
26/06/2024 Pagamento de Empenho 5280/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 14.340,79
TOTAL 14.340,79 14.340,79 14.340,79
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.