Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5280 |
Data de lançamento: |
03/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manter as Desp.Com Recursos da Portaria nº 1.294/2021/MS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20610.00 |
ATORVASTATINA CALCICA 20MG |
0,30 |
6.183,00 |
810.00 |
METILFENIDATO CLORIDRATO 10 MG |
0,30 |
241,30 |
800.00 |
ALBENDAZOL 400 MG |
0,35 |
280,00 |
2010.00 |
AMILORIDA 5MG + CLORTALIDONA 25 MG |
0,27 |
549,94 |
6000.00 |
AMIODARONA 200 mg |
0,36 |
2.154,00 |
200.00 |
AZITROMICINA 200MG/5ML |
6,50 |
1.300,00 |
8190.00 |
CARVEDILOL 12/5 MG |
0,13 |
1.023,75 |
1500.00 |
CARVEDILOL 6,25 MG |
0,13 |
187,50 |
2000.00 |
CIMETIDINA 200 MG |
0,38 |
758,00 |
400.00 |
IVERMECTINA 6 MG |
0,38 |
151,96 |
4000.00 |
LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG |
0,16 |
626,40 |
600.00 |
CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG |
0,28 |
164,94 |
100.00 |
MICONAZOL NITRATO 20 MG/G CRE. MEDICAMENTOS BÁSICOS, LICITADOS PELO CONISA, MANTIDOS NA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2023/2024. |
7,20 |
720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/06/2024 |
ATORVASTATINA CALCICA 20MG METILFENIDATO CLORIDRATO 10 MG ALBENDAZOL 400 MG AMILORIDA 5MG + CLORTALIDONA 25 MG AMIODARONA 200 mg AZITROMICINA 200MG/5ML CARVEDILOL 12/5 MG CARVEDILOL 6,25 MG CIMETIDINA 200 MG IVERMECTINA 6 MG LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG MICONAZOL NITRATO 20 MG/G CRE. MEDICAMENTOS BÁSICOS, LICITADOS PELO CONISA, MANTIDOS NA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2023/2024. |
14.340,79 |
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13/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/36390; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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164,94 |
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13/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/36391; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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14.175,85 |
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26/06/2024 |
Pagamento de Empenho 5280/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14.340,79 |
TOTAL |
14.340,79 |
14.340,79 |
14.340,79 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.