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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IRM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5284 Data de lançamento: 03/06/2024
Tipo de empenho: APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESF III - FARINHAS PORT 544
Conta de Despesa: 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 41 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 ESCADA AUXILIAR CLÍNICA COM 02 DEGRAUS DE AÇO INOXIDÁVEL PINTURA IPOXI NA COR BRANCA, PARA A SEC. MUN. DA SAÚDE E SANEAMENTO, CFE. CONTRATO Nº 17/2024, PE Nº 41/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2027/2024. 74,00 222,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2024 ESCADA AUXILIAR CLÍNICA COM 02 DEGRAUS DE AÇO INOXIDÁVEL PINTURA IPOXI NA COR BRANCA, PARA A SEC. MUN. DA SAÚDE E SANEAMENTO, CFE. CONTRATO Nº 17/2024, PE Nº 41/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2027/2024. 222,00
11/12/2024 Conforme DANFE Nº 1/925; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 222,00
13/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5284/2024 IRM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 775224 222,00
TOTAL 222,00 222,00 222,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.