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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IRM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5286 Data de lançamento: 03/06/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 41 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 MACA FIXA PARA MASSAGEM DE MADEIRA FIXA RESISTENTE COM MEDIDAS MÍNIMAS DE: COMPRIMENTO 1,90 CM LARGURA 70 CM ALTURA DE 65 CM REVESTIMENTO EM CORVIM E COM BURACO PARA O ROSTO, PESO SUPORTADO ATÉ 200 K, PARA A SEC. MUN. DA SAÚDE E SANEAMENTO, CFE. CONTRATO Nº 17/2024, PE Nº 41/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2029/2024. 779,00 1.558,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2024 MACA FIXA PARA MASSAGEM DE MADEIRA FIXA RESISTENTE COM MEDIDAS MÍNIMAS DE: COMPRIMENTO 1,90 CM LARGURA 70 CM ALTURA DE 65 CM REVESTIMENTO EM CORVIM E COM BURACO PARA O ROSTO, PESO SUPORTADO ATÉ 200 K, PARA A SEC. MUN. DA SAÚDE E SANEAMENTO, CFE. CONTRATO Nº 17/2024, PE Nº 41/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2029/2024. 1.558,00
11/12/2024 Conforme DANFE Nº 1/1979; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.558,00
16/12/2024 Pagamento de Empenho 5286/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.558,00
TOTAL 1.558,00 1.558,00 1.558,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.