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Última atualização realizada em 01/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GENUIR LAURINDO DIAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5333 Data de lançamento: 05/06/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CHAPECÓ-SC, NO DIA 05/06/2024, PARA TRANSPORTE EM CAMINHÃO PRANCHA DE TRATOR VALTRA A850, UTILIZADO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PARA CONSERTO EM OFICINA TERCEIRIZADA, COM SAÍDA ÀS 7H50MIN E RETORNO ÀS 14H30MIN. 55,00 55,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2024 PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CHAPECÓ-SC, NO DIA 05/06/2024, PARA TRANSPORTE EM CAMINHÃO PRANCHA DE TRATOR VALTRA A850, UTILIZADO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PARA CONSERTO EM OFICINA TERCEIRIZADA, COM SAÍDA ÀS 7H50MIN E RETORNO ÀS 14H30MIN. 55,00
05/06/2024 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 55,00
13/06/2024 Pagamento via Retorno Bancário 55,00
TOTAL 55,00 55,00 55,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.