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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO MECANICA E MONITORAMENTO MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5346 Data de lançamento: 05/06/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493
Conta de Despesa: 3390.39.31.00.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 42 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 LOCAÇÃO MENSAL DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DOS 11 VEÍCULOS DA SMS NO PERÍODO DE 12 MESES, COM RASTREAMENTO VIA SATÉLITE, BLOQUEIO IMEDIATO, LOCALIZAÇÃO EM TEMPO REAL, TELEMETRIA CONFIGURADA, RASTREAMENTO TRIAL CHIP (COM IDENTIFICAÇÃO DO MOTORISTA) E TELA DE ACESSO REMOTO, CFE. CONTRATO Nº 157/2022, DISPENSA Nº 42/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 58/2024. REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 63/2024, CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SEC. DA SAÚDE NO MEMORANDO Nº 07/2024 (ANEXO). 658,90 5.271,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2024 LOCAÇÃO MENSAL DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DOS 11 VEÍCULOS DA SMS NO PERÍODO DE 12 MESES, COM RASTREAMENTO VIA SATÉLITE, BLOQUEIO IMEDIATO, LOCALIZAÇÃO EM TEMPO REAL, TELEMETRIA CONFIGURADA, RASTREAMENTO TRIAL CHIP (COM IDENTIFICAÇÃO DO MOTORISTA) E TELA DE ACESSO REMOTO, CFE. CONTRATO Nº 157/2022, DISPENSA Nº 42/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 58/2024. REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 63/2024, CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SEC. DA SAÚDE NO MEMORANDO Nº 07/2024 (ANEXO). 5.271,20
08/07/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/608; E/609; E/610; E/611; E/612; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 3.294,50
18/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5346/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.294,50
09/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/617; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 658,90
09/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/619; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 658,90
26/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5346/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.317,80
TOTAL 5.271,20 4.612,30 4.612,30
SALDO A PAGAR 658,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.