Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5429 |
Data de lançamento: |
07/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manter as Desp.Com Recursos da Portaria nº 1.294/2021/MS |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 05/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC. MUN. DA SAÚDE E SANEAMENTO/ESF 4 E ACADEMIA DE SAÚDE. |
0,00 |
394,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/06/2024 |
PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 05/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC. MUN. DA SAÚDE E SANEAMENTO/ESF 4 E ACADEMIA DE SAÚDE. |
394,87 |
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07/06/2024 |
Conforme Fatura Nº 052412990540; 052412990523; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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394,87 |
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13/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5429/2024 - REF. JUNHO/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN - 7366
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375,93 |
13/06/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 5429/2024 |
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18,94 |
TOTAL |
394,87 |
394,87 |
394,87 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
10/06/2024 |
18,94 |
1481/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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18,94 |
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