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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA A1

Dados do Empenho
Número do empenho: 5442 Data de lançamento: 10/06/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 LUVA SOLDAVEL PVC 50mm 3,90 78,00
20.00 LUVA SOLDAVEL PVC 32mm, PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DO INTERIOR, DEVIDO À FALTA DE ESTOQUE E POR NÃO TEREM CHEGADO AS LICITADAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2115/2024. 2,40 48,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2024 LUVA SOLDAVEL PVC 50mm LUVA SOLDAVEL PVC 32mm, PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DO INTERIOR, DEVIDO À FALTA DE ESTOQUE E POR NÃO TEREM CHEGADO AS LICITADAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2115/2024. 126,00
21/06/2024 Conforme DANFE Nº 1/282845; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 126,00
04/07/2024 Pagamento via Retorno Bancário 126,00
TOTAL 126,00 126,00 126,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.