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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:08.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5490 Data de lançamento: 12/06/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
14.47 SERVIÇO DE MECÂNICA DE VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº 008 - EM ANEXO) - CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2147/2024) DE SUSPENSÃO DIANTEIRA DO MICRO-ÔNIBUS PLACA IZE7D08, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2148/2024. 123,28 1.783,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2024 SERVIÇO DE MECÂNICA DE VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº 008 - EM ANEXO) - CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2147/2024) DE SUSPENSÃO DIANTEIRA DO MICRO-ÔNIBUS PLACA IZE7D08, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2148/2024. 1.783,50
14/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/1779; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.783,50
26/06/2024 Pagamento via Retorno Bancário 1.783,50
TOTAL 1.783,50 1.783,50 1.783,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.