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Última atualização realizada em 01/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DANIEL IANSSEN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5495 Data de lançamento: 12/06/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO
Unidade: Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 13 E 14/06/2024, NOS TERMOS DA LEI Nº2598/2022, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS NA SOLICITAÇÃO DE DIARIAS Nº32/2024. 0,00 443,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2024 PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 13 E 14/06/2024, NOS TERMOS DA LEI Nº2598/2022, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS NA SOLICITAÇÃO DE DIARIAS Nº32/2024. 443,52
12/06/2024 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 443,52
13/06/2024 Pagamento de Empenho 5495/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 443,52
TOTAL 443,52 443,52 443,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.