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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5561 Data de lançamento: 17/06/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 22 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 GÁS DE COZINHA - GLP 13 KG (CARGA), PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA, NO PREPARO DA MERENDA, COM ENTREGA PARCELADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 65/2023, PE Nº 22/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2178/2024. 126,98 507,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2024 GÁS DE COZINHA - GLP 13 KG (CARGA), PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA, NO PREPARO DA MERENDA, COM ENTREGA PARCELADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 65/2023, PE Nº 22/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2178/2024. 507,92
TOTAL 507,92 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 507,92
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.