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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CINDIAMAR WENCZENOVICZ MEOTTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5575 Data de lançamento: 18/06/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A AMETISTA DO SUL-RS, NO DIA 13/06/2024, ONDE PARTICIPOU DE FORMAÇÃO REFERENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2024 RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A AMETISTA DO SUL-RS, NO DIA 13/06/2024, ONDE PARTICIPOU DE FORMAÇÃO REFERENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 45,00
18/06/2024 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 45,00
26/06/2024 Pagamento via Retorno Bancário 45,00
TOTAL 45,00 45,00 45,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.