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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FLETEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5602 Data de lançamento: 19/06/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ADAPTADOR DE COMPRESÃO PP P/ PEAD 110mm X 4 ROSCA MACHO 259,90 519,80
1.00 UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 110MM PN16, TENDO EM VISTA QUE AS REFERIDAS PEÇAS FORAM SOLICITADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, MAS A EMPRESA AINDA NÃO FORNECEU, BEM COMO DIANTE DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO NA ADUTORA DO ALTO ALEGRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2199/2024. 389,00 389,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2024 ADAPTADOR DE COMPRESÃO PP P/ PEAD 110mm X 4 ROSCA MACHO UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 110MM PN16, TENDO EM VISTA QUE AS REFERIDAS PEÇAS FORAM SOLICITADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, MAS A EMPRESA AINDA NÃO FORNECEU, BEM COMO DIANTE DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO NA ADUTORA DO ALTO ALEGRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2199/2024. 908,80
24/06/2024 Conforme DANFE Nº 1/17339; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 908,80
11/07/2024 Pagamento via Retorno Bancário 908,80
TOTAL 908,80 908,80 908,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.