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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: H & S CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR DE SAÚDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 5648 Data de lançamento: 20/06/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 SERVIÇO DE PSIQUIATRIA COM ATENDIMENTO DE CONSULTAS ONLINE PARA ATENDER AO PROGRAMA FEDERAL AMENT, CONFORME PORTARIA 3588/2017, PERFAZENDO UM TOTAL DE NO MÁXIMO 5 CONSULTAS DIA, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 9/2023, 2º TERMO ADITIVO - AUMENTO DE QUANTITATIVO, CREDENCIAMENTO Nº 2/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2216/2024. 195,47 19.547,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2024 SERVIÇO DE PSIQUIATRIA COM ATENDIMENTO DE CONSULTAS ONLINE PARA ATENDER AO PROGRAMA FEDERAL AMENT, CONFORME PORTARIA 3588/2017, PERFAZENDO UM TOTAL DE NO MÁXIMO 5 CONSULTAS DIA, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 9/2023, 2º TERMO ADITIVO - AUMENTO DE QUANTITATIVO, CREDENCIAMENTO Nº 2/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2216/2024. 19.547,00
20/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/305; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 8.405,21
26/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5648/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 8.405,21
28/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/311; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 9.578,03
04/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5648/2024 - REF. JUNHO/2024 H & S CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR DE SAÚDE - 76850 9.578,03
TOTAL 19.547,00 17.983,24 17.983,24
SALDO A PAGAR 1.563,76
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.