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Última atualização realizada em 01/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IMPROMEL COMERCIAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5668 Data de lançamento: 21/06/2024
Tipo de empenho: MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICINA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: EQUIPAR A SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 4490.52.38.00.00.00 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PROPULSORA PNEUMÁTICA DE GRAXA, SEM MANGOTE, 200KG, S/ TAMPA, COM BLOCO DO MOTOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO; CONDUTOR DE AR METÁLICO E CONJUNTO SILENCIADOR; FILTRO INTERNO NO SISTEMA DE SUCÇÃO; ENTRADA DE AR 1/4" ROSCA NTP; SAÍDA DO PRODUTO 1/2" ROSCA NTP; COM VAZÃO LIVRE DE NO MÍNIMO 1500 GR/MIN; EM CARÁTER DE URGÊNCIA, EM RAZÃO DE QUEBRA DA PROPULSORA UTILIZADA NA LUBRIFICAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, A QUAL ESTÁ HÁ ALGUNS DIAS EM OFICINA PARA AVALIAÇÃO, SENDO INVIÁVEL O CONSERTO COMPARADO AO CUSTO DE U 2.100,00 2.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2024 PROPULSORA PNEUMÁTICA DE GRAXA, SEM MANGOTE, 200KG, S/ TAMPA, COM BLOCO DO MOTOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO; CONDUTOR DE AR METÁLICO E CONJUNTO SILENCIADOR; FILTRO INTERNO NO SISTEMA DE SUCÇÃO; ENTRADA DE AR 1/4" ROSCA NTP; SAÍDA DO PRODUTO 1/2" ROSCA NTP; COM VAZÃO LIVRE DE NO MÍNIMO 1500 GR/MIN; EM CARÁTER DE URGÊNCIA, EM RAZÃO DE QUEBRA DA PROPULSORA UTILIZADA NA LUBRIFICAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, A QUAL ESTÁ HÁ ALGUNS DIAS EM OFICINA PARA AVALIAÇÃO, SENDO INVIÁVEL O CONSERTO COMPARADO AO CUSTO DE UMA NOVA, CFE. COLETA DE PREÇOS Nº 82/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2221/2024. 2.100,00
TOTAL 2.100,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.100,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.