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Última atualização realizada em 01/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BUENO & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5748 Data de lançamento: 25/06/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 18 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 SERVIÇO DE SEGURANÇA NÃO ARMADA PARA A TRADICIONAL FESTA POLONESA, A SER REALIZADA NO DIA 21/07/2024, NO SALÃO PAROQUIAL, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO, LEI MUNICIPAL Nº 2.438/2019 E DECRETO Nº 2.071/2022, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2024, DISPENSA Nº 18/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2279/2024. 214,80 1.288,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2024 SERVIÇO DE SEGURANÇA NÃO ARMADA PARA A TRADICIONAL FESTA POLONESA, A SER REALIZADA NO DIA 21/07/2024, NO SALÃO PAROQUIAL, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO, LEI MUNICIPAL Nº 2.438/2019 E DECRETO Nº 2.071/2022, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2024, DISPENSA Nº 18/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2279/2024. 1.288,80
TOTAL 1.288,80 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.288,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.