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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ASSOCIACAO ALPESTRENSE DE CULTURA E COMUNICACAO SO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5749 Data de lançamento: 25/06/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 APOIO CULTURAL REFERENTE À FILMAGEM, NARRAÇÃO E TRANSMISSÃO DE PARTIDA DE FUTSAL DE INTERESSE PÚBLICO, DA EQUIPE FEMININA DE ALPESTRE, QUE REPRESENTARÁ O MUNICÍPIO NAS QUARTAS DE FINAL DA COPA AMZOP/SESC/SICREDI DE FUTSAL, NO DIA 29/06/2024, EM PLANALTO-RS. A DIVULGAÇÃO DEVERÁ SER FEITA TAMBÉM NO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO E FACEBOOK. ORDEM DE COMPRA Nº 2280/2024. 1.200,00 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2024 APOIO CULTURAL REFERENTE À FILMAGEM, NARRAÇÃO E TRANSMISSÃO DE PARTIDA DE FUTSAL DE INTERESSE PÚBLICO, DA EQUIPE FEMININA DE ALPESTRE, QUE REPRESENTARÁ O MUNICÍPIO NAS QUARTAS DE FINAL DA COPA AMZOP/SESC/SICREDI DE FUTSAL, NO DIA 29/06/2024, EM PLANALTO-RS. A DIVULGAÇÃO DEVERÁ SER FEITA TAMBÉM NO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO E FACEBOOK. ORDEM DE COMPRA Nº 2280/2024. 1.200,00
26/07/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/1193; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.200,00
29/07/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/1193; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.200,00
29/07/2024 liquidação em data incorreta -1.200,00
30/07/2024 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA AJUSTE NO ELEMENTO DE DESPESA -1.200,00
30/07/2024 ANULAÇÃO TOTAL PARA AJUSTE NO ELEMENTO DE DESPESA -1.200,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.