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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5874 Data de lançamento: 26/06/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JUNHO DE 2024. 0,00 3.772,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2024 EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JUNHO DE 2024. 3.772,62
26/06/2024 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 3.772,62
26/06/2024 ANULÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER EMPENHADA NO RV 4511 EMPENHO 5874. -2.678,52
26/06/2024 ANULÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER EMPENHADA NO RV 4511 EMPENHO. -2.678,52
27/06/2024 Pagamento de Empenho 5874/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.094,10
TOTAL 1.094,10 1.094,10 1.094,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.